Pubblicazione Pubbl. | Oggetto | Richiedente | Periodo Validità | Allegati |
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3156
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2331 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/09/2025 “Sistemazione manti stradali anno 2024”. (Cod. CUP B87H24003360004) Liquidazione fattura n. 2025000091 del 27/08/2025 di 33.242,11 € Iva 22% compresa alla Ditta “BM SCAVI Srl” (P.Iva e C.F. 04004000040), di Alba (CN). (cod. CIG B65AA6D144) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3155
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2330 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.28 del 16/09/2025 di €5.764,61 |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3154
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2329 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 18/09/2025 Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di organizzazione e gestione dell’iniziativa MASAF-ANCI “Il pranzo della domenica”. Impegno di spesa euro € 42.700,00 IVA inclusa. CIG: B848F0FA48 |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3153
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2328 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/09/2025 IMPIANTISTICA SPORTIVA – EFFICIENTAMENTO E RELAMPING IMPIANTI (CUP: B84J24000700007). Opere di completamento impianto elettrico. ?Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). ?Affidamento lavori all’Impresa “BIELETTRA S.R.L.” (P.IVA 03513820047) con sede in via Mastri Cestai n. 7 – 12040 Corneliano d’Alba (CN) per complessivi €18.007,00 Iva 10% compresa (Cod CIG B83C09BB6E); ?Rideterminazione quadro della spesa. |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3152
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2327 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 18/09/2025 Realizzazione mini punti ecologici sperimentali COD CUP: B84H24000910004 - Opere edilizie e delimitazione Definizione modalità di scelta dei contraenti (determinazione a contrarre) - Affidamento opere alla Ditta Viberti e Magliano Costruzioni snc Str. Statale 231 n.17 12066 Monticello d’Alba (CN) P.IVA: 02300590045 COD CIG:B8392102DF Rideterminazione quadro della spesa |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3151
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2326 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 18/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 50 del 13/09/2025 dell’importo di Euro 247,20 (IVA inclusa). |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3150
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2325 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 18/09/2025 Nomina commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia Locale” – “Area degli Istruttori” presso il Corpo di Polizia dell’ente, di cui n.1 posto con riserva prioritaria ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art.1014, co 4 e dell’art.678 co 9 D.Lgs. 66/2010. Impegno di spesa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3149
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2324 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Pulizia ordinaria locali e spazi comuni mini alloggi per anziani di Via Mameli, Via Rattazzi e Via General Govone e area archeologica comunale. Liquidazione fattura Ambrogio Silvana. Mese di maggio e giugno 2025. (€ 305,00 IVA inclusa) CIG: B79C54723B |
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18/09/2025
03/10/2025 |
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3148
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2323 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Pulizia ordinaria locali e spazi comuni mini alloggi per anziani di Via Mameli, Via Rattazzi e Via General Govone e area archeologica comunale. Liquidazione fattura Ambrogio Silvana. Mese di maggio e giugno 2025. (€ 610,00 IVA inclusa) CIG: B50F1E9485 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3147
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2322 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Concessione Assegni di maternità a residenti in Alba ai sensi dell’articolo 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. |
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18/09/2025
03/10/2025 |
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3146
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2321 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Concessione Assegno di maternità a residenti in Alba ai sensi dell’articolo 74, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e s.m.i. |
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3145
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2320 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Servizio di ristorazione scolastica – Liquidazione fatture mese di Luglio 2025 Ditta Sodexo € 11.691,85 (CIG 9122096FBE) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3144
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2319 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Liquidazione di € 9.738,75 (IVA inclusa) a favore della Cooperativa Sociale O.R.So di Torino per le attività educative per minori per il periodo maggio-agosto 2025 CIG B279F08CF2. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3143
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2318 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 18/09/2025 Liquidazione di € 4.849,50 (IVA inclusa) a favore della Cooperativa Sociale O.R.So di Torino per attività informativa presso lo sportello Informagiovani, nell'ambito del bando regionale “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte- II Edizione” per il periodo maggio-agosto 2025 CIG B279F08CF2– CUP J69I24000840001. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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18/09/2025
03/10/2025 |
1 |
3122
2025 |
AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA DEL COMUNE
Protocollo n.: 43187 del 16/09/2025 AVVISO DI DEPOSITO ATTI NELLA CASA DEL COMUNE |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
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18/09/2025
19/09/2025 |
1 |
3121
2025 |
AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA DEL COMUNE
Protocollo n.: 43186 del 16/09/2025 AVVISO DI DEPOSITO ATTI NELLA CASA DEL COMUNE |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
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18/09/2025
19/09/2025 |
1 |
3120
2025 |
AVVISO DI DEPOSITO DI ATTI NELLA CASA DEL COMUNE
Protocollo n.: 43185 del 16/09/2025 AVVISO DI DEPOSITO ATTI NELLA CASA DEL COMUNE |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
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18/09/2025
19/09/2025 |
1 |
3116
2025 |
AVVISI DI MOBILITA'
Atto n. 0001431/2025 del 16/09/2025 AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO |
SAN BENEDETTO BELBO - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
15/10/2025 |
3 |
3142
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2317 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 17/09/2025 Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di organizzazione di un evento musicale per la rassegna “48 Stagione Musica da Camera” a favore del’Associazione musicale Procopio, P.IVA 12258790018. Impegno di spesa euro € 1.098,00 IVA inclusa. CIG: B820268456. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3141
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2316 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 Impegno e liquidazione gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per il periodo 01/05/2025-31/08/2025, €.6.628,98 e Irap su gettoni di presenza €.563,46 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3140
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2315 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI DIANO D'ALBA (CN) DELLA CIFRA DI €.51,00 A TITOLO DI IMU ANNO 2023 PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI ALBA. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3139
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2314 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 Rimborsi IMU (Imposta Municipale Propria) Anni di imposta 2020-2021.Impegno e liquidazione di €.380,85. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3138
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2313 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/09/2025 Copertura assicurativa per responsabilità civile dell’ente - Prenotazione di impegno per Regolazione premio assicurativo periodo 31/05/2024 – 31/03/2025 (€. 15.000,00) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3137
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2312 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/09/2025 Liquidazione a rimborso delle somme dovute ai Comuni terzi per il distacco, presso questo ente, degli “Agenti di Polizia Municipale” in occasione di “Collisioni” 2025. Parziale svincolo dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 1684 del 25/06/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3136
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2311 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 17/09/2025 Istanza di autorizzazione amministrativa per modifiche all'assetto commerciale del Centro Commerciale "Albacenter" in corso Asti n.24: ridefinizione della composizione interna con ampliamento della Superficie di Vendita destinata agli esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 15, comma 7, lettera "a", della DCR n.563-13414/1999 e s.m.i - Relazione e nomina del rappresentante per la partecipazione alla Conferenza dei Servizi |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3135
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2310 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/09/2025 Impianto sportivo Comunale Michele Coppino. Copertura tetto basso fabbricato adiacente lato Nord/Est tribune (CODICE CUP B85B24000800004) Opere Copertura lato posteriore basso fabbricato adiacente lato Nord/Est tribune COD CIG: B5F2F825C3 Liquidazione fattura di €16.665,00 IVA inclusa, alla ditta alla Ditta RONCO Andrea srl con sede legale in Via S. Pellico n.22 10023 CHIERI (TO) P.IVA/C.F.:01417380050 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3134
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2309 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/09/2025 Bando Regione Piemonte “PieMonta in bici: interventi infrastrutturali strategici di mobilità ciclistica nelle aree dei siti Unesco (Residenze Sabaude e Langhe, Roero e Monferrato) e del Lago Maggiore”. CONCORSO DI IDEE A FASE UNICA FINALIZZATO ALLO STUDIO DI PROPOSTE IDEATIVE, CON PREMIAZIONE DELLE TRE MIGLIORI PROPOSTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL “PERCORSO CICLABILE ALBA – CANELLI” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIEMONTA IN BICI: INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRATEGICI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELLE AREE DEI SITI UNESCO (RESIDENZE SABAUDE E LANGHE, ROERO E MONFERRATO) E DEL LAGO MAGGIORE”. (CUP: B91B25000120006 – CIG: B634D4D3D6) Liquidazione premio al secondo classificato:Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. Via Galileo Galilei 220 - 41126 - MODENA (MO) P.IVA:IT00345720361 C.F.:00345720361 dell’importo lordo di€15.000,00 Liquidazione premio al terzo classificato: COSTA & ASSOCIATI Studio Ingegneria COSTA & ASSOCIATI CORSO BRA 48/3 - 12051 - Alba (CN) P.IVA:IT03368360040 C.F:03368360040 dell’importo lordo di €5.000,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3133
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2308 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 17/09/2025 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Agente di Polizia Locale” – “Area degli Istruttori” presso il Corpo di Polizia dell’ente, di cui n.1 posto con riserva prioritaria ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art.1014, co 4 e dell’art.678 co 9 D.Lgs. 66/2010. Ammissione ed esclusione dei candidati. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3132
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2307 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/09/2025 Opere per la realizzazione del Progetto il Museo si rinnova- Nuovi Allestimenti per la sezione Scienze Naturali CUP:B85I23000560002 Studio grafico QR code COD CIG: B7DC8B9227 Liquidazione fattura di €570,96 IVA e oneri inclusi, all’Arch. Danilo Manassero corso Piave n. 174/E- Alba P.IVA 02922670043 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3131
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2306 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 Liquidazione spesa alla UnipolRental S.p.A. di Reggio Emilia per il noleggio mese di settembre dell’autoveicolo del Comune di Alba. Accordo Quadro “Veicoli in noleggio” – Lotto 3. - €.381,86 I.V.A. 22% inclusa. C.I.G. Z9C35A27A3. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
2 |
3130
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2305 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 Liquidazione spesa alla OLIVETTI S.P.A. di Ivrea per il noleggio del fotocopiatore di: Scuola Media Moretta. - €.96,98 I.V.A. 22% inclusa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
2 |
3129
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2304 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 17/09/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLE RELATIVE A VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBA AVVIATE FINO AL 29/10/2020 ESEGUITO DALLA SOCIETÀ MT S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 170,54 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. ZCB3BB425D |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
2 |
3128
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2303 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/09/2025 Fabbricato comunale di Via Vivaro, adeguamento locali e opere di messa in sicurezza. COD CUP: B82F25000340004 Approvazione e impegno quadro complessivo della spesa Definizione modalità di scelta dei contraenti (determinazione a contrarre) Incarico di verifiche statiche e direzione lavori strutturale, all’Ing. PAOLO MINUTO Villaggio Denegri 1 – 12064 LA MORRA (CN) C.F.MNTPLA66D10F351H – P.IVA:02361480045 COD CIG B838F2D108 - Affidamento somme a favore del personale dipendente ai sensi dell’art. 45 DLgs 36/2023. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
3 |
3127
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2302 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 17/09/2025 Restauro del soffitto vetrato dell’atrio al piano primo del palazzo comunale (CUP B89D25000790004). Determinazione a contrarre ed affidamento servizio progettazione impianto elettrico “INTEGRA Studio Associato Borgna & Degiovanni” |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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17/09/2025
02/10/2025 |
1 |
3114
2025 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 171/2025 del 12/09/2025 ORDINANZA NR 171 DEL 12/09/2025 DISATTIVAZIONE E LA DIFFIDA ALL'USO DEL PIANO COTTURA ALIMENTATO A GAS METANO |
URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
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17/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3113
2025 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 2025/155 del 11/09/2025 COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA STRADA GUARENE 2/B SIGNORI PLESHTI MANUSHAQE E PLESHTI ELTON |
URBANISTICA E TERRITORIO - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
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17/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3115
2025 |
CONVOCAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
CONVOCAZIONE 2^COMMISSIONE CONSILIARE |
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
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17/09/2025
18/09/2025 |
1 |
3126
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2301 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 16/09/2025 Liquidazione competenze stipendiali mese di settembre 2025 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3125
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2300 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/09/2025 Un progetto per la città. COD. CUP: B84H23000810004 Rideterminazione quadro della spesa. Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrarre). Impegno della spesa. Affidamento realizzazione di video bandiere allo studio professionale LAVEZZO STUDIOS srl, (P.IVA: 03761040041 – C.F: 03761040041), Vicolo San Biagio n.4 int.2 -12051 ALBA (CN), di complessivi €4.221,20 I.V.A. compresa. COD. CIG: B830491EB1. Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3124
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2299 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 16/09/2025 Fabbricato ex Tribunale. Ristrutturazione locali per l’insediamento dei nuovi Uffici del Centro per l’Impiego di ALBA (Regione Piemonte – Agenzia Piemonte Lavoro). CUP: B82F22000310002 Opere edili di ristrutturazione interna. -Affidamento alla ditta “A.G. s.r.l.” con sede in Guarene (CN) – Corso Asti, 60 – CF/P.Iva: 03807100049 per netti € 66.500,08 (compresi manodopera di € 48.629,00 ed oneri di € 2.279,49) oltre Iva 10% per complessivi € 73.150,09 – CIG: B8099A0A72; -Rideterminazione quadro della spesa di progetto; -Impegno spesa di affidamento |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3123
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2298 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 16/09/2025 Liquidazione corrispettivo di competenza statale per emissione della carta di identità elettronica (CIE) - Periodo dal 01/08/2025 al 31/08/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3117
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2297 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/09/2025 COMUNE DI PRIOCCA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7A761BE8D - AGGIUDICAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3112
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2296 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 16/09/2025 UNIONE DEI COMUNI COLLINE DI LANGA E BAROLO - APPALTO DI FORNITURA, SOPRA SOGLIA, PER L'ACQUISTO DI 7 SCUOLABUS DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CUP: G20124000010005 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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16/09/2025
01/10/2025 |
1 |
3111
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2295 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/09/2025 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo Stato-Regioni del 2011: partecipazione di n.11 dipendenti a corsi teorici e pratici base e di aggiornamento per rilascio di patentini per operatori di attrezzature da lavoro. Liquidazione per € 3.257,00 (IVA esente ai sensi dell’art 10 del DPR n.633/1972) alla ditta MOLLO s.r.l., con sede in Alba corso Canale 110 - P. IVA 03245340041– COD CIG B55DE8D4CA |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/09/2025
30/09/2025 |
1 |
3110
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2294 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/09/2025 IMPIANTISTICA SPORTIVA – EFFICIENTAMENTO E RELAMPING IMPIANTI (CUP: B84J24000700007). •Approvazione Stato di Avanzamento lavori n.1 e relativo Certificato di pagamento; •Liquidazione acconto per “OPERE EDILI – LOTTO 4” alla ditta “G&G COSTRUZIONI S.R.L.” (P.iva 01180930057) con sede in Frazione Gorzano n. 235/2 – 14015 San Damiano d’Asti (AT), per l’importo di €21.868,00 Iva 10% compresa (CIG: B5155803A9) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/09/2025
30/09/2025 |
1 |
3109
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2293 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/09/2025 Bando Fondazione CRC Nuove Energie–misura 2. Progetto: “Cittadini attivi nell’adattamento ai cambiamenti climatici”. Liquidazione per € 4.880,00 IVA compresa per -sostituzione cavi coassiali e antenne radioamatoriali a servizio della sala Operativa di protezione civile alla ditta “Vaschetto e Salvano srl” P.IVA 03021530047 COD CIG B47855AC7D |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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15/09/2025
30/09/2025 |
1 |
3108
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2292 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 15/09/2025 Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Area le langhe e la pianura - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte). Interventi per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici presso il "Teatro sociale G. Busca". (CUP B84J22000030001). Liquidazione acconto somme a favore del fondo di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023. Rettifica determinazione n. 2239 del 08/09/2025. |
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15/09/2025
30/09/2025 |
1 |
3105
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 320 del 11/09/2025 Adesione all’iniziativa MASAF – ANCI a sostegno della candidatura della cucina italiana alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità denominata “Pranzo della domenica”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3104
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 319 del 11/09/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MEDIE: RISANAMENTO COPERTURA SCUOLA MACRINO – C.U.P. B82B25000600004. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) E DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. |
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14/09/2025
28/09/2025 |
4 |
3100
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 317 del 11/09/2025 Innovative way to maximize the intra-regional benefits of TEN-T corridors (TenConnecT) Project ID: 03C0737 Programma: INTERREG EUROPE 2021-2027, Policy objective: More Connected Europe (policy objective 3), Specific objective: Sustainable TEN-T (CODICE CUP B82D25000160007) - Approvazione progetto |
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14/09/2025
28/09/2025 |
2 |
3099
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 316 del 11/09/2025 “Bando FUNT (fondo unico nazionale per il turismo) del Ministero del Turismo. Approvazione adesione al bando. Presa d’atto progetto, linee di indirizzo. CUP: B89I25001250005”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
2 |
3098
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 315 del 11/09/2025 Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca”. Atto di indirizzo. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3096
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 314 del 11/09/2025 Triangolo Sport "Corri sotto le Torri" - Concessione patrocinio. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3095
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 313 del 11/09/2025 Mostra d'arte Lorenzo Lanfranco. Concessione Patrocinio. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3094
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 312 del 11/09/2025 Concerto Albae Voces. Concessione Patrocinio. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3093
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 311 del 11/09/2025 Concerto Virgo Lux Mundi - Concessione patrocinio. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3092
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 310 del 11/09/2025 Giornata Internazionale della Dislessia - Richiesta illuminazione. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3091
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 309 del 11/09/2025 Avviso regionale per l’accesso ai finanziamenti per l’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani”, rivolto ai Comuni, singoli o associati, ai sensi della L.R. 6/2019.” – Approvazione progetto “A.GI.LA. – Ambiente giovani lavoro”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
3 |
3090
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 308 del 11/09/2025 SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA’ COMUNALE – CUP:B89D14016730004 – CIG:7516852E7D. -Presa d’atto e regolarizzazione affidamento Servizio IP Complementare (Impianti IP di proprietà ex Enel Sole Srl), avente scadenza al 31/12/2038; -Approvazione proposta tecnico-economica formulata da ARDEA SRL per la sostituzione dei sostegni ammalorati; -Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso da ARDEA SRL; -Approvazione Relazione istruttoria del Dirigente OO.PP. ai sensi dell’art.7, co.4, lett.c) e co.5 del D.L.vo n°163/2006; -Approvazione Schema Contratto aggiuntivo ai sensi dell’art.57, co.5 del D.L.vo n°163/2006; -Atto di indirizzo per prolungamento contratto d’appalto originario, Rep. n°11.906, del 9/06/2015, relativo al Servizio IP Principale (Impianti IP di proprietà comunale), avente scadenza al 31/12/2034, per un periodo di anni 4 (quattro) e scadenza posticipata al 31/12/2038; -Riconoscimento “Adeguamento prezzi” ai sensi dell’art.3 del contratto d’appalto originario e dell’art.115, co1 del D.L.vo n°163/2006. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
9 |
3089
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 307 del 11/09/2025 ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI ALBA E L'UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N. 7 SCUOLABUS. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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14/09/2025
28/09/2025 |
2 |
3107
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2291 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO - APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7F7131A83 - Nomina Commissione Giudicatrice. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3106
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2290 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 Scrittura privata rep. n.12.125 del 12/09/2025 con l'Associazione ENTE FIERA DI ALBA (C.F.: 02945590046) con sede in Alba (CN), per la concessione di licenza d'uso del marchio Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, per un importo di € 37.885,00 oltre IVA. Liquidazione spese contrattuali (€ 802,70). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3103
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2289 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 13/09/2025 Realizzazione di n.2 roll up di presentazione del progetto “La Vuelta delle Città Creative”, allestimento vetrine Nicchia dell’Ente Turismo e servizio di grafica e stampa di altro materiale promozionale - Liquidazione spesa (€. 1.804,11– CIG: B7F780D39E) - |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3101
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2288 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/09/2025 Attivazione servizio di telefonia Unigate IP. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) - Impegno di spesa €.13.176,00 IVA inclusa. Fornitore: Fastweb s.p.a. di Milano. C.I.G. B83BB2E134. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3097
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2287 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 13/09/2025 Acquisto autovettura Peugeot Nuova 2008. Adesione a Accordo Quadro Consip "VEICOLI 3" - Lotto 5. Fornitore FCA Fleet & Tenders S.r.l.di Torino. Impegno di spesa complessivo € 26.003,65 IVA inclusa Codice CUP B89I25001240004 - C.I.G. B83BA07DBF |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3088
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2286 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 13/09/2025 Progetto FESR LANGHE 3 – Passerella sul ponte Albertino. (COD CUP: B81B24000220009) Riduzione accertamento entrata quota contributo. Riduzione impegno della spesa. Riderterminazione quadro economico. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3087
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2285 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo. (€.736,16). Proposta di liquidazione delle spese n.10 del 12/09/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3086
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2284 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 Scrittura privata rep. n.12.125 del 12/09/2025 con l'Associazione ENTE FIERA DI ALBA (C.F.: 02945590046) con sede in Alba (CN), per la concessione di licenza d'uso del marchio Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, per un importo di € 37.885,00 oltre IVA. Accertamento somme da introitare (€ 1.148,11) e contestuale impegno spese contrattuali (€ 802,70). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3085
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2283 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 Versamento tasse di circolazione automezzi comunali - Scadenze agosto 2026 –Impegno spesa e liquidazione (Euro 462,33). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3084
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2282 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 13/09/2025 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.: servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, mediante rinnovo triennale affidamento alla Symed S.r.l. per la nomina del medico competente. Periodo 01/02/2023-31/01/2026. Impegno di spesa gennaio 2026 (CIG Z6239B498B). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3083
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2281 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 13/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo € 1.769,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3082
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2280 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 13/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo € 1.769,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3081
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2279 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 13/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo € 756,40. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3080
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2278 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 13/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 49 del 09/09/2025 dell’importo di Euro 407,50 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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13/09/2025
28/09/2025 |
1 |
3067
2025 |
DECRETO PREFETTIZIO
Atto n. 55953/2025 del 02/09/2025 DECRETO DI AUTORIZZAZIONE AD AGGIUNGERE AL COGNOME DELLO STESSO QUELLO MATERNO |
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI CUNEO
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12/09/2025
11/10/2025 |
1 |
3079
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2277 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 12/09/2025 Spedizione della Posta dell’ente mediante macchina affrancatrice durante i mesi di Luglio ed Agosto 2025. Liquidazione fattura a Poste Italiane Spa. Prospetto di liquidazione delle spese n.781 del 12/09/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/09/2025
27/09/2025 |
1 |
3078
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2276 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 12/09/2025 Canile Municipale. Svolgimento delle mansioni ordinarie di gestione della struttura e cattura cani randagi / 2° semestre 2025. ?Liquidazione acconto servizio (mensilità di Luglio 2025) alla “Soc. Cooperativa COESIONI Sociali” – con sede in ALBA – Corso Piave 71/B (P.Iva e CF: 02531620041) - CIG: B73968D6C3 – per complessivi € 7.639,26 – Fattura n. 870/B del 26/08/2025 – prospetto di liquidazione spese n. 771 del 09/09/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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12/09/2025
27/09/2025 |
1 |
3063
2025 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 2025/674 del 11/09/2025 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA FABBRICATO IN STRADA MISSIONE NR 36 |
RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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11/09/2025
10/10/2025 |
1 |
3061
2025 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 2025/348 del 11/09/2025 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA FABBRICATO SITO IN STRADA PROFONDA |
RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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11/09/2025
10/10/2025 |
1 |
3077
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2275 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 11/09/2025 Asilo Nido Comunale. Determina a contrattare e affidamento diretto del servizio di assistenza all'autonomia presso il Nido d’infanzia comunale “L’Ippocastano” a favore di Sodexo Italia Spa C.F./P.IVA 00805980158, con sede in Via F.lli Gracchi n. 36, Cinisello Balsamo (MI) e impegno di spesa Euro 7.200,00 (esente IVA del DPR 633/1972) – CIG: B82F5189FA. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3076
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2274 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Acquisto buste e cartoncino stampato per la Ripartizione Servizi Generali di Staff - Ufficio del Sindaco. Impegno di spesa di €.1.220,00 I.V.A. 22% inclusa - Fornitore: ditta S.F.E.L. S.r.l. di Cavallermaggiore (CN) - C.I.G. B8374D6487. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3075
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2273 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Impegno e liquidazione per pagamento stipendio non andato a buon fine a favore Sig. Moncalero Fabrizio, dipendente del Comune di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3074
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2272 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000. Nona variazione di bilancio di competenza del Responsabile Finanziario. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
2 |
3071
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2271 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Pagamento spese carburante Accordo Quadro Consip FUEL CARD 3 – Lotto unico – Periodo: agosto 2025 – Liquidazione fattura - CIG: B5DCBFB1D0 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3069
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2270 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Pagamento spese telefoniche FASTWEB 5° bimestre 2025. CIG 7831198D04. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3068
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2269 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 11/09/2025 Pagamento spese telefoniche FASTWEB 5° bimestre 2025. CIG 0911163B7B. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3065
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2268 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 11/09/2025 Bando “Qualificazione dei servizi di informazione orientativa degli Informagiovani del Piemonte – II Edizione - Approvazione rendicontazione. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
3 |
3064
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2267 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 11/09/2025 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo per €6.197,60 SETTORE LL.PP.-EDILIZIA SCOLASTICA -SPORT – anno 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3062
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2266 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 11/09/2025 Revisione del Piano Regolatore del Comune di Alba. Affidamento incarico, approvazione del disciplinare ed impegno della spesa di € 170.007,70 (CIG B7D5BAD523). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
2 |
3059
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2265 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 11/09/2025 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo € 10.000,00 Settore Ambiente. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3058
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2264 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 11/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.16 del 10/09/2025 dell’importo di € 9.354,57 |
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11/09/2025
26/09/2025 |
1 |
3060
2025 |
PRATICA EDILIZIA
Atto n. 2025/343 del 11/09/2025 COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA FABBRICATO SITO IN STRADA PROFONDA NR 12 |
RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3051
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 306 del 04/09/2025 Realizzazione nuova mensa scolastica in Frazione Mussotto. (BANDI P.N.R.R.). Finanziamento del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4- Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense” – finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU” (CUP: B81B22001170006). Approvazione variante suppletiva n. 1 |
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3050
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 305 del 04/09/2025 Regolamento acustico comunale. Autorizzazione ordinaria in deroga ad orari e valori limite per attivita' a carattere temporaneo presso l'esercizio HEMINGWAY in Via Mandelli n. 3/B. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
25/09/2025 |
3 |
3049
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 304 del 04/09/2025 Impianto sportivo comunale Augusto Manzo Loc. S. Cassiano.Rifacimento pista di atletica e palazzina spogliatoi. CUP:B82H25006190004 Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica. € 1.510.000,00. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3048
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 303 del 04/09/2025 Intitolazione di un’area cittadina a Don Gustavo Bianco. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3047
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 302 del 04/09/2025 Regolamento acustico comunale. Autorizzazione ordinaria in deroga ad orari e valori limite per attivita' a carattere temporaneo in Piazza Risorgimento nell'ambito della manifestazione denominata "Fino all'Alba - La Notte bianca". |
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11/09/2025
25/09/2025 |
2 |
3046
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 301 del 04/09/2025 Disciplina per il trasporto con scuolabus degli alunni residenti in Alba e frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Treiso. Approvazione bozza di Convenzione. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3045
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 300 del 04/09/2025 MOSTRA DEL PITTORE DEL PALIO - Concessione patrocinio. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3044
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 299 del 04/09/2025 Convegno “Riflessioni in cammino” - Coop. Sociale Progetto Emmaus –Concessione patrocinio |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3043
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 298 del 04/09/2025 Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica – 8 settembre 2025. Richiesta illuminazione monumento. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3042
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 297 del 04/09/2025 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118. Approvazione schema del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
6 |
3041
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 296 del 04/09/2025 Artt.169 e 175 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. D.Lgs. 23.06.2011 n.118. Principio contabile per la programmazione di bilancio. Variazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2029 (P.E.G.) a seguito della sesta variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025-2027 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029, relativo alla sezione strategica 2025-2029 ed alla sezione operativa 2025-2027. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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11/09/2025
25/09/2025 |
2 |
3040
2025 |
DELIBERA
Delibera Giunta Comunale n. 295 del 04/09/2025 Art.42, comma 4 - Art.175, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. Approvazione sesta variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025-2027, con conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029, relativo alla sezione strategica 2025-2029 ed alla sezione operativa 2025-2027. Variazione adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale. |
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11/09/2025
25/09/2025 |
2 |
3056
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2263 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Interventi di manutenzione straordinaria Teatro Sociale “G. Busca” COD CUP: B87H21007740004 Lampade di emergenza CIG: B7E842085E Liquidazione fattura di €1.254,00 IVA inclusa, alla ditta GIUSTO BERTELLO con Via Don Carlo Roagna 4, Roreto di Cherasco(CN) (C.F.BRTGST55P14C599O P.IVA:01939120042) |
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3055
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2262 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Incarico di R.S.P.P. e attività connesse al ruolo ai sensi dell’art.33 D.Lgs. 81/2008 e sm.i.per il periodo 1/01/2025-31/12/2025. Liquidazione per € 1220,00 relativo al mese di Agosto 2025 alla ditta ECOLAV SERVICE srl - CODICE GIC Z8438C37BD |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3054
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2261 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme di sicurezza edifici e relativi impianti Scuole Secondarie. Scuola “S.Pertini”: fornitura ed installazione impianto di condizionamento sala server Liquidazione alla ditta “MONTANARO Service srl” di Grinzane Cavour (CF-P.Iva: 03724220045) per netti € 5.200,00 oltre Iva 22%, per complessivi € 6.344,00 CIG: B78992981A – fattura n. 796/2025 – prospetto di liquidazione n. 770 del 09.09.2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3053
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2260 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 10/09/2025 Determinazione a contrarre a mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) per la fornitura, configurazione e installazione di un nuovo sistema di centralino telefonico VoIP per il Comune di Alba. Fornitore: TECNOLOGIE DIGITALI di Bra - Prenotazione di spesa di €.17.629,00 I.V.A. 22% inclusa - CUP: B86F25000140004 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3052
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2259 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 Nomina Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.1 posto a tempo parziale (20 ore settimanali) ed indeterminato di “Collaboratore Amministrativo” – “Area degli Operatori Esperti” presso la ripartizione “Servizi alla Persona” – U.O. “Anagrafe” riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della L.68/1999. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3039
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2258 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 10/09/2025 Liquidazione spesa alla ITD SOLUTIONS S.P.A. di Roma per il noleggio del fotocopiatore multifunzione per la Biblioteca Civica della ripartizione Servizi Culturali per un importo complessivo di €.174,00 I.V.A. 22% inclusa. Convenzione Consip - C.I.G. ZB939B4D62. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
2 |
3038
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2257 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DELLA FRAZIONE S. ANTONIO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI 2028/2029 - 2029/2030 - CIG: B7CED73EE5 - AGGIUDICAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3037
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2256 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 12 (€. 71,60). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3036
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2255 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 10 (€. 84,50). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3035
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2254 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 11 (€. 116,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3034
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2253 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 10/09/2025 Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo € 2.500,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3033
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2252 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Manutenzione Straordinaria Impiantistica Sportiva.COD CUP: B89H19000600004 Presa atto nuova denominazione ragione sociale - Parziale rettifica DD n.1421/2020 RGD n.3719 del 31/12/2020 di affidamento e impegno della spesa per le opere di “Adeguamento impianto di illuminazione di emergenza” alla Ditta “ELTEC” di Oberti Renato – Strada Porini, 3/E Guarene (CN)- P.Iva 02648560049 - COD CIG: ZEE3008933 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3032
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2251 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Interventi di manutenzione Quartieri cittadini. COD. CUP: B84H25000530004 Determina contrattare e relative procedure - Affidamento sostituzione vetrate pensiline bus alla ditta “IL GLOBO Multiservice srl”, con sede in BRA – Strada Vecchia Torino 55-A, (CN), (C.F./P.I.03554890040), (€2.200,00 iva compresa). CIG: B81EA2F71B |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3031
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2250 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Opere complementari rotatoria Scaparoni. (Cod CUP B87H25002110004). Spostamento tratto di rete fognaria in Loc. Scaparoni nel Comune di Alba. ?Approvazione quadro economico generale di progetto; ?Impegno della spesa (€500.000,00); ?Approvazione quadro progetto di spostamento tratto di rete fognaria in Loc. Scaparoni; ?Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). ?Affidamento lavori all’Impresa “ARIENTI S.r.l.” (C.F. e P.Iva 02222960045), di Diano d’Alba (CN) per complessivi €105.474,57 Iva 10% compresa (Cod CIG B81C046143); ?Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per complessivi €1.974,48. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3030
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2249 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 10/09/2025 Disalveo del Torrente Riddone. Opere di manutenzione straordinaria. Cod CUP B88H23010970006. ?Definizione modalità di scelta del contraente (determinazione a contrattare). ?Affidamento lavori all’Impresa “BATTAGLINO GIUSEPPE S.R.L.”, con sede in Diano d’Alba 12055 (Cn), Via Monviso n. 1 (P.IVA: 03066320049) per complessivi €50.349,40 Iva 22% compresa. (CIG B7D684ADC8); ?Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per complessivi €850,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3029
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2248 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 10/09/2025 Rimborso pasti ai dipendenti: mese di Agosto 2025. Liquidazione spesa (€.2.623,54). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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10/09/2025
25/09/2025 |
1 |
3028
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2247 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 09/09/2025 Art. 30 CCNL 16/11/2022: liquidazione compensi per prestazioni lavorative in turnazione dai dipendenti Polizia Locale – 4° bimestre 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/09/2025
24/09/2025 |
1 |
3027
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2246 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 09/09/2025 Concessione congedo frazionato a dipendente comunale di ruolo, ai sensi del D.Lgs. 151/2001, del D.Lgs. 119/2011 e Legge 104/1992. Mese di settembre 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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09/09/2025
24/09/2025 |
1 |
3025
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2245 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Spese diverse per riparazione danni causata a beni di proprietà comunale a seguito definizione sinistri. Sostituzione fotocellula cancello carraio Mini alloggi Via Mameli -Liquidazione ripristini alla Ditta “S.I.E.C.I.P. S.r.l.” con sede in Piobesi d’Alba (CF / P.IVA: 00561620048) – Codice CIG: B718C39CD2 – per netti € 226,20 oltre Iva 22% per complessivi € 275,96 – fattura n. 2025000241/2025 – prospetto di liquidazione n. 768 del 08/09/2025 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3024
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2244 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Manutenzione centrale acquisizione dati della rete di monitoraggio meteo-idrologico della Regione Piemonte sita nel Comune di Alba. Liquidazione fattura di € 2.299,70 IVA inclusa 1° rata 2025 alla Ditta CAE S.p.A di San Lazzaro di Savena (BO). Codice CIG B5750A1AB4 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3023
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2243 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Opere di manutenzione impiantistica sportiva. Cod. CUP B82H25001730004 - Opere di manutenzione campo comunale in erba artificiale M. Coppino CIG: B75A9FB37A - Liquidazione fattura di €3.220,61 IVA inclusa, alla ditta Sit-In Sport Impianti srl Via Zanica, 17 – 24050 Grassobbio (BG) C.F./P.IVA:03221080165 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3022
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2242 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena. Servizio per il periodo marzo 2025 / dicembre 2027. Liquidazione per il periodo Agosto 2025 fattura n. 417/VE del 31/08/2025 di € 899,14 Iva compresa, alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. C.I.G.: B5E6758786 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3021
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2241 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Interventi di manutenzione straordinaria impiantistica sportiva. (COD CUP:B82H24003710004). Ricarica intasi su campi in erba artificiale CIG: B743620613 - Liquidazione fattura di €6.899,39 IVA inclusa, alla ditta Sit-In Sport Impianti srl Via Zanica, 17 – 24050 Grassobbio (BG) C.F./P.IVA:03221080165 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3020
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2240 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Servizio di pulizia interna, esterna e di igienizzazione dei servizi igienici autopulenti di Piazza Cagnasso, Piazza Prunotto, Piazza Falcone, C.so Piave e C.so Langhe dal 1° Marzo al 31 Dicembre 2025” - Liquidazione fattura di complessivi €768,60 Iva compresa alla COOPERATIVA COESIONI SOCIALI SOC.COOP.SOC, corso Piave 71/b Alba (CN) - P.Iva: 02531620041 - CIG: B5C56548CD. Prospetto di liquidazione n.759 del 04.09.2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3019
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2239 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Area le langhe e la pianura - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte). Interventi per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici presso il "Teatro sociale G. Busca". (CUP B84J22000030001). Liquidazione acconto somme a favore del fondo di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3018
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2238 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Manutenzione straordinaria copertura porzione Ex Mattatoio e consolidamento torretta. COD CUP:B82F24000600004 Incarico Coordinamento della sicurezza COD CIG: B4AA34A715 - Liquidazione fattura di €2.800,00 comprensivo di contributi previdenziali (esente IVA) al geom. Ezio ROCCO con studio in Bra Via Aldo Moro n. 39 C.F.:RCCZEI59L01B111H P.IVA:01883580043 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
3017
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2237 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 08/09/2025 Complesso Maddalena Interventi Copertura Manica su Via V.Emanuele II – COD CUP B85I23000440004 - Ampliamento locali destinati alla nuova sede scuola infermieristica Incarico professionale per la Progettazione e Direzione Lavori relative agli impianti: elettrico e rilevazione incendi CIG:B21534D231 Liquidazione fattura di €2.433,90 IVA e oneri inclusi, al Perito Industriale Gianluca FILANTE Via del Molino n.2 12052 NEIVE (CN) P.IVA:01525920052 C.F.:FLNGLC70H04 A479G |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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08/09/2025
23/09/2025 |
1 |
2985
2025 |
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA
Atto n. 0007676 del 04/09/2025 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 S.M.I. PER LA CPOERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL 16/11/2022, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. |
COMUNE DI VILLASTELLONE
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06/09/2025
05/10/2025 |
4 |
3016
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2236 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 06/09/2025 CCNL 2022: liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3015
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2235 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/09/2025 Liquidazione spese accessorie alla UnipolRental S.p.A. di Reggio Emilia per l’autoveicolo a noleggio del Comune di Alba. Accordo Quadro “Veicoli in noleggio” – Lotto 3. - €.18,30 I.V.A. 22% inclusa. C.I.G. Z9C35A27A3. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
2 |
3014
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2234 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 06/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.27 del 03/09/2025 di €8.064,53 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3013
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2233 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 06/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 48 del 03/09/2025 dell’importo di Euro 130,00 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3012
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2232 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 06/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 6 del 03/09/2025 dell’importo di Euro 201,20 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3011
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2231 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 06/09/2025 Svincolo somma precedentemente prenotata. Euro 84,79 - Prenotazione contabile per spese su fondo a calcolo. Euro 5.889,79 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3010
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2230 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 06/09/2025 Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di assistenza tecnica di palcoscenico per eventi, sorveglianza, piccole manutenzioni presso il Teatro Sociale “G. Busca”, periodo settembre 2025 a favore di Artistica Music & Show, P.IVA 02555320049. Impegno di spesa di Euro 4.288,30 Iva 22% compresa - CIG: B81B216C07 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3009
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2229 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 06/09/2025 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.1 posto in ruolo a tempo parziale (20 ore settimanali) di “Collaboratore Amministrativo” – “Area degli Operatori Esperti” presso la Ripartizione “Servizi alla Persona” – U.O. “Anagrafe” riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della L. 68/1999. Ammissione ed esclusione dei candidati. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3008
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2228 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/09/2025 Liquidazione Iva mese di agosto 2025 relativa all’esercizio di attività commerciali. Determinazione debito d’imposta mensile. Impegno e liquidazione €.16.600,62 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3007
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2227 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 06/09/2025 Impegno e liquidazione Iva istituzionale mese di agosto 2025, €.106.912,51 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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06/09/2025
21/09/2025 |
1 |
3006
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2226 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Liquidazione spese su fondo a calcolo fattura Autostrade per l’Italia c.f. 07516911000 per pedaggi autostradali €.170,67 IVA inclusa, C.I.G. B037FD660C, fattura Telepass spa c.f. 09771701001 per canone di locazione telepass €.9,65, IVA inclusa, C.I.G. B038474577. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
2 |
3005
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2225 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 05/09/2025 Prospetto di liquidazione delle spese n. 750 del 03/09/2025 di € 4.200,49 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
3004
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2224 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Pagamento spese carburante Accordo Quadro Consip FUEL CARD 3 – Lotto unico – Periodo: luglio 2025 – Liquidazione fattura - CIG: B5DCBFB1D0 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
2 |
3003
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2223 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 05/09/2025 Servizio di smaltimento rifiuti urbani, gestione raccolte differenziate e stazioni ecologiche. Liquidazione fatture mesi di giugno e luglio 2025 per € 75.575,23 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
3002
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2222 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 05/09/2025 Canone servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi affini e servizi raccolta rifiuti e igiene urbana da mansionario. Liquidazione fatture per € 43.655,36 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
3001
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2221 servizio: RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO del 05/09/2025 SERVIZIO DI IGIENE URBANA Integrazione dei servizi già affidati in house providing con il servizio di ecosportello presso il Comune di Alba. Liquidazione servizi mese di LUGLIO 2025 per l'importo di € 14.428,34 iva compresa. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
3000
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2220 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Cassa economale con anticipazione. Approvazione rendiconto di gestione. Rimborsi all'Economa relativi al IV bimestre 2025. Impegno e liquidazione spese conseguenti a prenotazione contabile €.235,54 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
3 |
2999
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2219 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 05/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.26 del 03/09/2025 di €122,00 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2998
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2218 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 05/09/2025 Proroga di n. 1 contratto di locazione mini alloggio per anziani, mese di Settembre 2025. Legge 27.12.1997 n. 449 art. 21 commi 18 – 19 – 20. Impegno e Liquidazione imposta di registro (€ 67,00). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2997
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2217 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA del 05/09/2025 Servizio Civile Universale – impegno di spesa e liquidazione di € 2.400,00 a favore della Provincia di Cuneo - anno 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2996
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2216 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 05/09/2025 COMUNE DI MAGLIANO ALPI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA ED ALTRI UTENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI DUE ANNI SCOLASTICI 2028/2029 - 2029/2030 - CIG: B794CFDE34 - AGGIUDICAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2995
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2215 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 05/09/2025 Liquidazione indennità al personale educativo dell’asilo nido. Mese di SETTEMBRE 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2994
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2214 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 05/09/2025 Interventi di adeguamento locali e impianti della Biblioteca Civica “G.Ferrero”. COD CUP: B85I18000130004 Liquidazione fattura di €1.089,00 IVA inclusa, alla Ditta ALBAFIRE srl P.zza della Chiesa 7 GRINZANE CAVOUR CF/P.IVA 02131270049. COD CIG: ZA6263502E |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2993
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2213 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa. (BANDI P.N.R.R.). (CUP B89I20000520004) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia– finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2025, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.2.360,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2992
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2212 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa. (BANDI P.N.R.R.) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU” CUP: B81B22001190006 Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2025, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.580,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2991
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2211 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa. (BANDI P.N.R.R.). (CUP B89I20000520004) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia– finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU. Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2025, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.200,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2989
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2210 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Realizzazione nuovo Asilo Nido presso corso Europa. (BANDI P.N.R.R.) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU” CUP: B81B22001190006 Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2025, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.438,40. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2988
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2209 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 05/09/2025 Interventi di rifunzionalizzazione con ristrutturazione completa, adeguamento sismico, efficientamento energetico dell'intero immobile per ampliamento Centro Studi Fenogliani. (CUP B89I20000520004) Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generetion EU – Risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “rigenerazione urbana” Versamento Irpef su lavoro autonomo mese di agosto 2025, relativa a fatture pagate su opere finanziate da fondi PNRR per €.1.400,00. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2987
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2208 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 05/09/2025 COMUNE DI PRIOCCA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ASSISTENZA SU SCUOLABUS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7A761BE8D - ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2178 DEL 30/08/2025. RIAMMISSIONE CONCORRENTE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2986
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2207 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 05/09/2025 Abbattimento barriere architettoniche pedone sicuro. Riqualificazione aree verdi di via Aldo Moro e c.so Piave area C.167. COD. CUP: B82F24000730004 Riqualificazione dell’area verde di Via A.MORO angolo C.so EUROPA – LOTTO 2. Determina contrattare e relative procedure Affidamento fornitura di cui alla voce “B9) Parco A. MORO, Realizzazione giochi d’acqua in acciaio inox.” del quadro di spesa nell’ambito del - LOTTO 2 - alla ditta “CONSORZIO STUPINO CAVALLO &C. s.r.l.” (C.F. e P.IVA: 02261910042) con sede in Strada Porini 7, Guarene – 12050 - (CN). (€5.467,00 Iva compresa). CIG: B81B310A56; Affidamento lavori di realizzazione di una stazione di sollevamento per le acque di scarico nell’ambito del - LOTTO 2 - alla ditta “ITALPOOL s.r.l.” (C.F. e P.IVA: 00928300011) con sede in Strada Cambiano 119, CHIERI -10023- (TO). (€4.327,40 Iva compresa). CIG: B81B28CD67; |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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05/09/2025
20/09/2025 |
1 |
2984
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2206 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/09/2025 Manutenzione straordinaria copertura porzione Ex Mattatoio e consolidamento torretta. COD CUP:B82F24000600004 Affidamento somme a favore del fondo di cui all’art.45 del D.Lgs. n.36/2023 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2983
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2205 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/09/2025 Accertamento e contestuale impegno e liquidazione oneri contributivi e fiscali a carico dipendenti. Impegno e liquidazione oneri contributivi, fiscali e Irap a carico Ente. Mese di agosto 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2982
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2204 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 04/09/2025 Assicurazione RCA Compagnia “UNIPOL ASSICURAZIONI SPA.” – Impegno spesa franchigia per sinistri (€ 1.748,86) - Liquidazione.- |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2981
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2203 servizio: RIPARTIZIONE RAGIONERIA, FINANZE, PROGRAMMAZIONE, C.E.D. del 04/09/2025 Liquidazione spesa alla Engineering D.HUB S.p.A. di Pont-Saint-Martin (AO) per l’erogazione di servizi IaaS in ottica Public Cloud, per un importo di €.4.629,07 IVA 22% inclusa. CUP: B81C22001160006 – CIG:9917747FB8. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
2 |
2980
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2202 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/09/2025 Manutenzione straordinaria copertura porzione Ex Mattatoio e consolidamento torretta. COD CUP:B82F24000600004 Opere edili. Approvazione SAL FINALE, C.R.E. e Certificato di pagamento Finale Liquidazione fattura di €17.590,00 all’IMPRESA 21 di Palermo Gabriele Via Moglia Baratà n.3, MARENE CF.PLRGRL04D13L353T P.IVA:04163720040 CIG: B4AA62E9BF |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2979
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2201 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 04/09/2025 :“Riqualificazione area archeologica romana emergente di Piazza Pertinace.– COD. CUP: B87H22005500004 Sigillatura gradoni luserna. Liquidazione fattura di €1.702,00 all’IMPRESA 21 di Palermo Gabriele Via Moglia Baratà n.3, MARENE CF.PLRGRL04D13L353T-P.IVA:04163720040 CIG: B658EFAA64 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2978
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2200 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 04/09/2025 CCNL 16/11/2022 art.100: liquidazione indennità di servizio esterno per il personale Polizia Locale relativo al 4° bimestre 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2977
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2199 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 04/09/2025 Biblioteca Civica – Prospetto di liquidazione delle spese n. 749 del 03/09/2025 di Euro 137– Iva compresa |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2976
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2198 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 04/09/2025 COMUNE DI PRIOCCA - APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO SCOLASTICO ASSOCIATO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PRIOCCA (ENTE CAPOFILA) E CASTAGNITO, A.S. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 - CIG: B7C5D04E29 - AGGIUDICAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2975
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2197 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 04/09/2025 OGGETTO: APPALTO DI LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICO DEL CASTELLO DI BENEVELLO. CUP: H72F22000050006; CIG: B7DB9A0CA4 - AGGIUDICAZIONE |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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04/09/2025
19/09/2025 |
1 |
2974
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2196 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.15 del 28/08/2025 dell’importo di € 3.453,51 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2973
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2195 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Servizio di apertura, chiusura e pulizia della Galleria e del Palazzo Maddalena. Servizio per il periodo marzo 2025 / dicembre 2027. Liquidazione per il periodo Giugno/Luglio 2025, fattura n. 408/VE del 31/08/2025 di €1.798,28 Iva compresa, alla Soc. MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. C.I.G.: B5E6758786 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2972
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2194 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Spese straordinarie collegate agli eventi sportivi. Svolgimento manifestazione “Sport in Piazza 2025”, in Piazza Medford e Piazza Sarti: impegno della complessiva somma di €295,00 (IVA compresa), a favore della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori (Mandataria di Alba), con sede legale in Roma, via della Letteratura n. 30, P.IVA 00987061009, per “permessi per spettacoli e trattenimenti”. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2971
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2193 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Impegno e liquidazione spese su fondo a calcolo n.25 del 26/08/2025 di €7.110,29 |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2970
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2192 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 03/09/2025 Impegno e liquidazione di spese su fondo a calcolo n. 10 del 20/08/2025 dell'importo di € 439,20, di cui IVA € 79,20, per spese effettuate dal Corpo di Polizia Municipale di Alba. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2969
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2191 servizio: RIPARTIZIONE CULTURA E TURISMO del 03/09/2025 Impegno e liquidazione spesa su fondo a calcolo n. 11 del 27/08/2025 dell’importo di € 439,20 (IVA inclusa). |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2968
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2190 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 03/09/2025 Inizio anno scolastico 2025/2026 per n.1 "Assistente per l’autonomia” (part-time a 18 ore settimanali per 10 mesi all'anno) presso la Ripartizione "Servizi alla persona". Decorrenza 10/09/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2967
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2189 servizio: RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF del 03/09/2025 Art. 70-bis CCNL 2018: liquidazione indennità condizioni di lavoro – attività esposte a rischio. Periodo 4° bimestre 2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
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2966
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2188 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di sviluppo locale - Area le langhe e la pianura - Avviso pubblico, anni 2022-2024 - Linea di azione 8.1. del POC (Programma operativo complementare 2014 – 2020 Regione Piemonte). Interventi per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici presso il "Teatro sociale G. Busca". (CUP B84J22000030001). Liquidazione fattura 23D del 31/07/2025 ditta "IDROGAS GROUP SRL " dell’importo di € 167.969,53 oltre IVA 10% per complessivi € 184.766,48 - prospetto di liquidazione delle spese n. 735 del 28/08/2025. |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2965
2025 |
DETERMINAZIONI
Determina n. 2187 servizio: RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE del 03/09/2025 Interventi di rifunzionalizzazione con ristrutturazione completa, adeguamento sismico, efficientamento energetico dell'intero immobile per ampliamento Centro Studi Fenogliani. (CUP: B89I20000520004) Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - “Rigenerazione Urbana” del Ministero dell’Interno STRUTTURE (CIG: A03A84C8E9) Approvazione 2° Stato di Avanzamento Lavori Approvazione Certificato di Pagamento n. 3 Liquidazione 2° SAL alla ditta “BARBERIS SPA - SOCIETA’ BENEFIT” con sede legale in Corso Barolo n. 48/A – 12051 Alba (CN), C.F./P.IVA 02700500040, per il complessivo importo di € 48.840,00 (IVA 10% compresa) |
SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA
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03/09/2025
18/09/2025 |
1 |
2915
2025 |
ORDINANZA
Atto n. 155/2025 del 27/08/2025 ORDINANZA NR. 155/2025: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 20:00 DEL GIORNO DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 IN PIAZZA MEDFORD E IN PIAZZA SARTI, IN TUTTI I PARCHEGGI COMPRESI NELL'AREA DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SUDDETTE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "SPORT IN PIAZZA" E "ALBA IN BICI". |
UFFICIO TECNICO RIP. OPERE PUBBLICHE SETTORE LAVORI PUBB. EDIL. SCOL.
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29/08/2025
21/09/2025 |
1 |
2895
2025 |
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER AVVIARE UN PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI E FUNZIONALI DEL MUSEO DEL TARTUFO (MUDET), AI SENSI DELL'ART.55 DEL DLGS N.117/2017 |
RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI E DI STAFF
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27/08/2025
26/09/2025 |
3 |
2865
2025 |
BANDO DI CONCORSO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “FUNZIONARIO TECNICO” “AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE”, CON MANSIONI PREVALENTI DI “MOBILITY MANAGER”, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO LA RIPARTIZIONE “OPERE PUBBLICHE” DEL COMUNE DI ALBA . |
RIPARTIZIONE “SERVIZI GENERALI E DI STAFF"
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20/08/2025
20/09/2025 |
1 |
2686
2025 |
BANDO DI CONCORSO
Protocollo n.: 37680 del 31/07/2025 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.1 POSTO DI "GEOMETRA" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) - PRESSO L'AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE - UFFICIO GESTIONE ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO - CITTA DI IVREA. |
COMUNE DI IVREA
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02/08/2025
19/09/2025 |
2 |
1474
2025 |
AVVISO
Protocollo n.: 18447 del 17/04/2025 CAMPAGNA IRRIGUA 2025 del Consorzio Irriguo Canali Mussotto Vaccheria Lavandaro |
CONSORZIO IRRIGUO CANALI MUSSOTTO VACCHERIA LAVANDARO
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18/04/2025
30/09/2025 |
2 |